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三亚娱乐场所山水天域:省委編辦2019年部門預算公開說明

吉林娱乐场所 www.syahv.icu 來源:綜合處     發布時間:2019-02-28

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2019年部門預算公開如下:

一、部門職責

1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的方針、政策和法規;擬訂全省機構編制管理的地方性法規、規章草案和規范性文件;擬訂全省各級行政管理體制改革和機構改革的總體方案,審核省直各部門和市縣機構改革方案。

2、負責統一管理全省各級黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派和人民團體機關的機構設置、人員編制、人員結構比例和領導職數等機構編制工作。

3、負責審核審批省直各部門的職能配置、機構設置和人員編制;審核調整市縣鄉機構設置和人員編制總額;負責審核省政府派駐外地辦事機構的機構編制。

4、負責擬訂全省事業單位管理體制改革和機構改革方案;審核調整省委、省政府和省直各部門所屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數及經費開支渠道。

5、監督檢查各級機關事業單位“三定”規定、機構改革以及機構編制政策法規的落實、執行情況;負責機構編制違紀違規行為的預防和查處。

6、負責全省行政審批制度改革;負責省行政審批制度改革領導小組的日常工作。

7、負責全省事業單位登記管理和年檢工作。負責全省機構編制實名制管理、信息宣傳和統計工作。

8、負責聯系、協調雙重領導,以黨中央、國務院部委管理為主在甘單位的有關機構編制事宜;承辦省委、省政府、省編委和中央編辦交辦的其他工作。

二、機構設置

(一)機關內設機構7個,包括:綜合處、政策法規處(研究室)、省直黨政群機關機構編制處、政法機關機構編制處、省直事業機構編制處、市縣機構編制處、機構編制督查處;1個直屬行政機構,即省事業單位登記管理局。

另按有關規定,設立機關黨委和機關紀委。

(二)參照公務員法管理單位1個,包括:省編辦電子政務中心。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2019年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算

2019年預算收入基本支出1730.29萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2018年預算減少57.72萬元,下降3.23%,下降的主要原因是:保障運轉業務費中的行政運行經費減少等。包括:一般公共預算收入1730.29萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入752.12萬元,其他收入0萬元。

(二)支出預算

2019年支出預算1730.29萬元,(詳見部門預算公開表3,11),比2018年預算減少57.72萬元,下降3.23%,下降的主要原因是:保障運轉業務費中的行政運行經費減少等。包括:

1.一般公共服務支出1495.90萬元。

2.社會保障和就業支出110.94萬元。

3.衛生健康支出59.50萬元。

4.住房保障支出63.95萬元

四、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出1730.29萬元,(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一) 基本支出

2019年基本支出1245.29萬元,比2018年預算增加42.28萬元,增加3.51%,增加的主要原因是:人員增加和人員工資標準提高等。

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算485萬元,比2018年預算減少100萬元,下降17.09%,下降的主要原因是:保障運轉業務費中的行政運行經費(辦公費、差旅費、印刷費等)減少。

1.保障運轉經費1個,主要是:機構改革及機構編制實名制專項業務費。

五、部門一般性支出情況(詳見部門預算公開表8,9)

(一)因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平。

(二)公務接待費12.90萬元,比2018年預算減少0.07萬元,下降0.53%,下降的主要原因是預計中央編辦及外省、市來甘調研批次減少(預算為25人、次)。

(三)公務用車購置及運行維護費16萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費16.00萬元),與上年持平。

(四)培訓費82.77萬元,比2018年預算減少6.06萬元,下降6.82%,增長的主要原因是政府機構改革在本年度基本結束,各種業務培訓班減少等。

(五)會議費70.00萬元,與上年持平。

(六)機關運行經費647.65萬元,比2018年預算減少94.47萬元,下降12.73%,下降的主要原因是保障運轉業務費中的行政運行經費(辦公費、差旅費、印刷費等)減少。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)

2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。

(二)非稅收入情況

2019年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收0.00萬元。

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額61.68萬元,其中:政府采購貨物預算萬元,政府采購工和預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

(四)國有資產占用情況

上年未固定資產金額為1660.45萬元。其中:辦公用房2625平方米,價值0.00萬元,屬省委辦公廳統一分配用房,無產權。部門及所屬預算單位共有公務用車5輛,價值207.65萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。

(五)部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目1個,主要是:機構改革及機構編制實名制專項業務費。涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款485萬元。其中:組織自評項目1個,涉及485萬元,占部門預算安排總額的100%。確定中期績效評價試點項目0個。

七、名詞解釋

1、財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務支出:指用于保障機構正常運行、完成日常工作任務的支出。

3、社會保障和就業支出:指用于離退休人員的經費。

4、住房保障支出:指按照國家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公積金)。

6、住房公積金:指按照國家統一規定,根據省上確定的比例,為在職職工繳存的長期住房儲金。

7、基本支出:指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補貼費、雜費、培訓費等支出。

9、公務用車運行及購置費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出(不包括駕駛員工資)。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

10、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

附件:1.2019年部門預算公開表

      2.2019年甘肅省省級財政支出項目績效目標表

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省委編辦2019年績效目標表.xls

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